Faktúra č. 2220359

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220359
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 20.12.2022
  • Celková hodnota: 110,18 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť