Faktúra č. 2220331

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220331
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektro spotrebiče
  • Dátum doručenia: 05.12.2022
  • Celková hodnota: 1 260,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť