Faktúra č. 2220323

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220323
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia
  • Dátum doručenia: 07.12.2022
  • Celková hodnota: 197,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť