Faktúra č. 2220303

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220303
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 18.11.2022
  • Celková hodnota: 96,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť