Faktúra č. 2220269

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220269
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre OVY - plechy
  • Dátum doručenia: 17.10.2022
  • Celková hodnota: 1 016,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť