Faktúra č. 2220268

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220268
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 18.10.2022
  • Celková hodnota: 1 809,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť