Faktúra č. 2220252

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220252
  • Popis fakturovaného plnenia: deky UA
  • Dátum doručenia: 11.10.2022
  • Celková hodnota: 690,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť