Faktúra č. 2220211

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220211
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre OV
  • Dátum doručenia: 09.09.2022
  • Celková hodnota: 918,16 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť