Faktúra č. 2220198

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220198
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava dlažby v ŠJ
  • Dátum doručenia: 15.08.2022
  • Celková hodnota: 9 814,33 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť