Faktúra č. 2220188

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220188
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál elektro.
  • Dátum doručenia: 03.08.2022
  • Celková hodnota: 79,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť