Faktúra č. 2220159

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220159
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektro materiál
  • Dátum doručenia: 04.07.2022
  • Celková hodnota: 47,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť