Faktúra č. 2220157

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220157
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 01.07.2022
  • Celková hodnota: 354,79 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť