Faktúra č. 2220155

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220155
  • Popis fakturovaného plnenia: Uteráky, osuška, kuchynská utierka
  • Dátum doručenia: 29.06.2022
  • Celková hodnota: 799,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť