Faktúra č. 2220112

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220112
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba plynu
  • Dátum doručenia: 04.05.2022
  • Celková hodnota: 4 976,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť