Faktúra č. 2220112
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2220112
- Popis fakturovaného plnenia: Spotreba plynu
- Dátum doručenia: 04.05.2022
- Celková hodnota: 4 976,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.06.2022
- Poznámka: