Faktúra č. 2220094

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220094
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba vody a stočné
  • Dátum doručenia: 26.04.2022
  • Celková hodnota: 1 545,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť