Faktúra č. 2210002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2210002
  • Popis fakturovaného plnenia: Práce na diele " Výstavba dielni na OV"
  • Dátum doručenia: 24.05.2022
  • Celková hodnota: 339 504,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť