Faktúra č. 2130049

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2130049
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.06.2021
  • Celková hodnota: 236,11 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2021
  • Poznámka:
Tlačiť