Faktúra č. 2130033

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2130033
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 10.05.2021
  • Celková hodnota: 181,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť