Faktúra č. 2130018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2130018
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 29.03.2021
  • Celková hodnota: 102,41 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť