Faktúra č. 2130013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2130013
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 15.03.2021
  • Celková hodnota: 276,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť