Faktúra č. 2120331

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120331
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyučtovanie FS 2021
  • Dátum doručenia: 13.01.2022
  • Celková hodnota: 12,05 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť