Faktúra č. 2120324

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120324
  • Popis fakturovaného plnenia: El.energia
  • Dátum doručenia: 07.01.2022
  • Celková hodnota: 1 049,03 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť