Faktúra č. 2120317

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120317
  • Popis fakturovaného plnenia: Telef.poplatky
  • Dátum doručenia: 16.12.2021
  • Celková hodnota: 96,39 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť