Faktúra č. 2120315

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120315
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 14.12.2021
  • Celková hodnota: 165,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť