Faktúra č. 2120283

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120283
  • Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 25.11.2021
  • Celková hodnota: 144,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť