Faktúra č. 2120271

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120271
  • Popis fakturovaného plnenia: Plastové dozy
  • Dátum doručenia: 12.11.2021
  • Celková hodnota: 318,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť