Faktúra č. 2120267

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120267
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na OV
  • Dátum doručenia: 10.11.2021
  • Celková hodnota: 1 416,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť