Faktúra č. 2120255

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120255
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál elektro
  • Dátum doručenia: 04.11.2021
  • Celková hodnota: 354,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť