Faktúra č. 2120253

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120253
  • Popis fakturovaného plnenia: Náradie pre OV
  • Dátum doručenia: 03.11.2021
  • Celková hodnota: 534,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť