Faktúra č. 2120247

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120247
  • Popis fakturovaného plnenia: Posteľné prádlo, uteráky, utierky
  • Dátum doručenia: 20.10.2021
  • Celková hodnota: 1 245,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť