Faktúra č. 2120237

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120237
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace
  • Dátum doručenia: 15.10.2021
  • Celková hodnota: 749,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť