Faktúra č. 2120237
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2120237
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace
- Dátum doručenia: 15.10.2021
- Celková hodnota: 749,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.10.2021
- Poznámka: