Faktúra č. 2120187
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2120187
- Popis fakturovaného plnenia: Služby počítač.sieti
- Dátum doručenia: 25.08.2021
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka: