Faktúra č. 2120185

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120185
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia kotlov
  • Dátum doručenia: 10.08.2021
  • Celková hodnota: 395,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2021
  • Poznámka:
Tlačiť