Faktúra č. 2120182
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2120182
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn
- Dátum doručenia: 02.08.2021
- Celková hodnota: 612,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.08.2021
- Poznámka: