Faktúra č. 2120133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120133
  • Popis fakturovaného plnenia: Plastové nadoby
  • Dátum doručenia: 11.06.2021
  • Celková hodnota: 195,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť