Faktúra č. 2120117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120117
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál do strojárskej dielne
  • Dátum doručenia: 02.06.2021
  • Celková hodnota: 4 941,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť