Faktúra č. 2120114

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120114
  • Popis fakturovaného plnenia: Pristavenie a vývoz kontajnera
  • Dátum doručenia: 01.06.2021
  • Celková hodnota: 381,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť