Faktúra č. 2120104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120104
  • Popis fakturovaného plnenia: Dozy
  • Dátum doručenia: 21.05.2021
  • Celková hodnota: 213,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť