Faktúra č. 2120088

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120088
  • Popis fakturovaného plnenia: Solľ, tabletová, umyvací prostriedok
  • Dátum doručenia: 26.05.2021
  • Celková hodnota: 94,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť