Faktúra č. 2120065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120065
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál Elektro
  • Dátum doručenia: 07.04.2021
  • Celková hodnota: 183,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť