Faktúra č. 2120053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120053
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlačiva
  • Dátum doručenia: 19.03.2021
  • Celková hodnota: 277,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť