Faktúra č. 2120025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120025
  • Popis fakturovaného plnenia: RAP
  • Dátum doručenia: 19.02.2021
  • Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť