Faktúra č. 2120019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2120019
- Popis fakturovaného plnenia: Za dodávku Elektriny
- Dátum doručenia: 05.02.2021
- Celková hodnota: 97,86 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.02.2021
- Poznámka: