Faktúra č. 2120019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120019
  • Popis fakturovaného plnenia: Za dodávku Elektriny
  • Dátum doručenia: 05.02.2021
  • Celková hodnota: 97,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť