Faktúra č. 2120015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120015
  • Popis fakturovaného plnenia: Jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 22.01.2021
  • Celková hodnota: 411,94 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť