Faktúra č. 2110002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2110002
  • Popis fakturovaného plnenia: Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Dátum doručenia: 04.08.2021
  • Celková hodnota: 30 500,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť