Faktúra č. 2030019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2030019
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 21.02.2020
- Celková hodnota: 104,93 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.02.2020
- Poznámka: