Faktúra č. 2030010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2030010
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.01.2020
  • Celková hodnota: 218,98 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť