Faktúra č. 2020326

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2020326
  • Popis fakturovaného plnenia: Matieriál Dr.príprava
  • Dátum doručenia: 09.12.2020
  • Celková hodnota: 570,67 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť