Faktúra č. 2020318

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2020318
  • Popis fakturovaného plnenia: Telef.poplatky
  • Dátum doručenia: 08.12.2020
  • Celková hodnota: 23,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť