Faktúra č. 2020278

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2020278
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektro spotrebiče
  • Dátum doručenia: 30.10.2020
  • Celková hodnota: 2 573,15 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť